美團今日發布了截至2023年6月30日的第二季財報。上半年,美團的營收達到1,265.8億元,淨利為80.5億元
根據數據顯示,美團在第二季的營收從2022年同期的509億元成長了33.4% ,達到了680億元。根據非國際財務報告準則,淨利潤為76.6億元,年增了272.2%
美團核心本地商業分部的營利額為111億元,比去年同期的83億元增長了4.8 %。同時,美團2023年第二季新業務分部的經營虧損年減至52億元;期間獲利47億元,與去年同期的虧損11億元相比,實現了扭虧為盈
# #此外,美團在本季度經過調整後的EBITDA 和經調整後的溢利淨額都達到了77億元,創下了歷史新高
核心本地商業
需要進行改寫的內容是:(註:美團的核心業務主要包括餐飲外賣和到店服務、酒店和旅遊分部,以及美團閃購、民宿和交通票務等領域。)
###新業務######2023年第二季度,美團新業務分部的營收年增了18.4%,達到了168億元。該分部的經營虧損同比收窄了23.5%,降至52億元人民幣,經營虧損率環比改善至31.0%######美團優選在第二季度繼續實現交易額和收入的同比增長,但由於市場整體成長率低於預期,成長率下滑。與去年同期相比,營運效率顯著改善。以淨額確認的美團優選收入季減,主要是因為補貼上升導致件均價降低######截至6月底,美團維持了業界領先的地位,累計交易用戶數已達4.7億,現有用戶的交易頻率也有所提升######儘管去年同期基數較高,但第二季度美團買菜依然實現了穩健的同比增長,並且獲得了更高的市場份額。標品和自有品牌的交易額佔比也在持續上升######銷售成本######2022 年第二季的銷售成本為人民幣354 億元,到了2023 年同期成長了20.4 % 至人民幣426 億元。銷售成本佔收入的百分比由 69.4% 年減了 6.8 個百分點,降至 62.6%。銷售成本的增加主要是由於配送相關成本的增加,這與即時配送交易筆數的增加以及商品零售業務的銷售成本增加相一致######銷售及營銷開支######銷售及行銷支出從2022年第二季的人民幣90億元成長到2023年同期的人民幣146億元,佔營收百分比從17.6%年增3.8個百分點至21.4%######研發支出##### ##2022年第二季的研發支出為52億元人民幣,成長到2023年同期的54億元人民幣,主要原因是員工福利開支的增加。研發開支佔收入的百分比由10.2%年減了2.2個百分點,降至8.0%,主要是由於經營槓桿作用的改善所致###一般及行政開支從2022年第二季度的人民幣25億元減少到2023年同期的人民幣21億元,佔收入百分比從4.9%年減1.8個百分點至3.1%,主要原因是員工福利開支減少以及經營槓桿作用的改善
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以上是美團第二季營收達679.6億元,年增33.4%,淨利年增272.2%的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!